XRechnung Fehler beheben Problem lösen

XRechnung korrigieren: Fehler beheben, Ursprung referenzieren und erneut einreichen

Unterscheide zwischen einer technisch abgelehnten Datei und einer bereits angenommenen Rechnung. Dynafis führt entweder zur korrigierten Neueinreichung oder zu einem nachvollziehbaren Korrekturdokument mit Bezug zur Ursprungsrechnung.

Wann brauche ich das?

Bei Fehlermeldungen zu Leitweg-ID, Käuferreferenz, elektronischer Adresse, Profil, Pflichtfeldern, Summen oder bei einer nachträglichen fachlichen Änderung.

Vorteile
  • Validierungsfehler und fachliche Korrekturgründe getrennt behandeln
  • UBL- oder CII-Daten aus dem aktuellen freigegebenen Stand neu erzeugen
  • Leitweg-ID, BT-10, elektronische Adressen und weitere Pflichtangaben kontrollieren
  • Ursprungsreferenz und Korrekturhistorie nachvollziehbar speichern
  • Erneute Einreichung über Download, Plattform oder Peppol mit neuem Status verfolgen
Typischer Ablauf
  1. Fehlerbericht oder Ursprungsrechnung öffnen
  2. Technische Fehler oder fachliche Änderung klassifizieren
  3. Daten korrigieren und XRechnung erneut validieren
  4. Neue Datei einreichen oder referenziertes Korrekturdokument versenden
Trust-Hinweis

Dynafis unterstützt mit KI, Regeln und Validierung. Die Hinweise ersetzen keine Steuerberatung und keine rechtsverbindliche Prüfung.

FAQ
Kann ich eine abgelehnte XRechnung einfach korrigieren und erneut senden?

Wenn sie technisch nicht angenommen wurde, kann die Datei nach Fehlerbehebung in der Regel erneut eingereicht werden. Die neue Übermittlung erhält einen eigenen nachvollziehbaren Versuch.

Was gilt bei einer bereits angenommenen XRechnung?

Dann ist eine nachträgliche Änderung grundsätzlich als eigener Korrekturvorgang mit Bezug zur Ursprungsrechnung zu dokumentieren.

Kann Dynafis Leitweg-ID-Fehler erkennen?

Dynafis prüft vorhandene Empfänger- und Referenzfelder sowie XRechnung-Regeln. Die korrekte Leitweg-ID muss vom Auftraggeber oder aus den Vertragsunterlagen stammen.